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采购单列表显示了所有审核之后以及撤销的订单,便于用户进行查看和管理相关的采购订单数据

3.7、流程七:申请付款

审核通过的采购单,可进行申请付款,会生成PP单号,将会流转到付款通知

 33.8、流程八:财务付款审核

财务人员可根据提交申请付款的采购单对应的PPT单号,进行付款审批。如果需要进行复审的,可点击【提交复审】

 

 33.9、流程九:财务进行付款

财务人员可根据审批通过的PP单,状态为:待付款的,进行付款操作

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